崗位職責:
1、建立集團內部控制體系,建立控制標準,完善制度與流程的規劃與建設;
2、對公司內控制度的完整性、合理性及實施的有效性進行檢查和評估,及時發現公司潛在的問題和風險,提出改進意見;
3、建立健全公司內部審計檢查制度,完善內部審計工作標準和工作流程;
4、根據法律法規和外部監管機構的要求,對公司有關部門的操作流程提出合理的改進建議;
5、 跟蹤,監督相關部門內控程序和制度的執行情況;
6、推動內控文化建設,組織開展集團內部內控培訓工作;
7、處理上級領導所安排的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務或審計相關專業,具有中級會計師、內部審計師資格證書者優先;
2、3以上內控/內審/咨詢相關工作經驗,具備上市集團公司內控管理經驗;
3、曾主導或參與企業流程整改或內控體系建設;
4、具有良好的溝通協調、分析判斷及執行能力;
5、具有優秀的職業道德和職業操守,主動、認真、敬業的工作態度和細致、嚴謹的工作作風。